Formasuite Centre

Formasuite Centre Centre de formation

Formations publiées

Traitement de la TVA et les Écritures Comptables et SAGE 100
Formasuite Centre

AVANT LA FORMATION

Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.

Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.  

Jour 1 : Comprendre la TVA et les Opérations Courantes

Matin : Les Fondamentaux de la TVA Introduction à la TVA : principes de base et champ d'application

Compréhension du système de TVA

Différents taux de TVA et leurs applications Régimes de TVA et obligations déclaratives

Régime réel normal et simplifié

Franchise en base de TVA et auto-liquidation  

Après-midi : Traitement Comptable de la TVA Écritures comptables relatives à la TVA collectée

Facturation et comptabilisation de la TVA sur les ventes Traitement de la TVA déductible

Achat de biens et services : conditions de déduction

Règles spécifiques (biens mixtes, immobilisations, etc.) Gestion des acomptes et des déclarations périodiques

Avances et acomptes : traitement comptable

Préparation et télétransmission des déclarations de TVA  

Jour 2 : Cas Pratiques et Gestion des Situations Complexes

Matin : Ateliers Pratiques sur les Écritures Courantes Mise en situation : saisie des écritures d'achat et de vente

Analyse des factures et saisie comptable avec TVA Correction des erreurs courantes liées à la TVA

Identification et rectification des erreurs de saisie  

Après-midi : Cas Particuliers et Révision Finale Traitement des cas spéciaux

Opérations intracommunautaires, exportations, importations

Prestations de services à l'étranger, achats hors UE Réconciliation de la TVA et clôture des comptes

Rapprochement bancaire et contrôle des comptes de TVA

Techniques pour le calcul du crédit de TVA ou du solde à payer  

Jour 3 : Sage 100

Introduction à SAGE 100 Présentation du logiciel : vue d'ensemble des modules commerciaux et comptables.

Navigation dans l'interface utilisateur de SAGE 100.  

Configuration de la Gestion Commerciale Création et gestion des fichiers clients et fournisseurs.

Paramétrage des tarifs, remises et gestion des stocks.

Création de devis, commandes clients/fournisseurs, factures et avoirs.  

Gestion des Règlements  

Suivi et gestion des règlements clients et fournisseurs.  

Configuration de la Comptabilité Générale Création des plans comptables, journaux, et comptes.

Affectation et saisie des écritures comptables courantes, immobilières et d'inventaire.  

Gestion de la Trésorerie Saisie des opérations bancaires, rapprochement bancaire, gestion de la caisse.  

Gestion des Immobilisations Création des fiches d'immobilisation, calcul d'amortissement, gestion des cessions.  

Édition des États Comptables et Financiers Production de balance, compte de résultat, bilan, déclaration TVA.  

Gestion Statistiques Commerciales Suivi et analyse de l'activité commerciale : ventes, marges.  

Configuration de la TVA Choix du régime de TVA, saisie des taux, édition des déclarations.  

Paramétrage des Utilisateurs et Droits d'Accès Configuration des profils utilisateurs et gestion des droits d'accès au logiciel.  

Ateliers Pratiques Exercices pratiques sur les fonctionnalités clés pour renforcer l'apprentissage.

Mise en situation réelle : configuration d'un environnement SAGE 100 pour une PME fictive.  

Conclusion : Plan d'Action et Outils pour l'Autonomie

Établissement d'une checklist pour le suivi mensuel/trimestriel de la TVA

Présentation des logiciels et outils comptables facilitant la gestion de la TVA

Finançable CPF
2970.00 €
À distance
Tout public
La TVA et la comptabilité fournisseurs
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AVANT LA FORMATION

Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.

Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes. 

JOUR 1

Matin

Les principes de la TVA

Le mécanisme de la TVA

La notion d'assujetti et d'activité économique

Les opérations imposables et exclues du champ d'applicationAprès-midi

Les principes de la TVALes livraisons de biens et les prestations de service

Le fait générateur et l'exigibilité 

JOUR 2

MatinLes conditions générales de déductibilité de la TVA

Les conditions de forme des factures

Les conditions de fond

Les conditions de délais

La date de déductibilité

Achats en franchise de TVAAprès-midi

Comptabiliser les comptes de TVAOrganisation du plan des comptes de TVA

Contrôler les déclarations de TVA 

FIN DE LA FORMATION

Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

Finançable CPF
1980.00 €
À distance
Tout public
La TVA et la comptabilité fournisseurs en 1 journée
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AVANT LA FORMATION

Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.

Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.  

Introduction à la TVA Principes fondamentaux de la TVA : définition, fonctionnement, et importance dans le système fiscal.

Différents taux de TVA et leurs applications selon les biens et services.  

Mécanisme de la TVA Explication détaillée du mécanisme de la TVA : TVA collectée, TVA déductible, et TVA nette à payer ou à récupérer.

Exemples pratiques pour illustrer le calcul et le traitement de la TVA.  

Gestion de la TVA dans la Comptabilité Fournisseurs Enregistrement des factures fournisseurs avec détail de la TVA.

Gestion des acomptes et des régularisations de TVA.

Traitement des cas spécifiques : acquisitions intracommunautaires, importations, et exonérations.  

Déclarations de TVA Préparation et dépôt des déclarations de TVA : périodicité, formulaires, et procédures.

Gestion des contrôles fiscaux et des rectifications de TVA.  

Ateliers Pratiques Mise en situation : enregistrement des factures fournisseurs et calcul de la TVA.

Simulation de préparation d'une déclaration de TVA.  

FIN DE LA FORMATION

Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

Finançable CPF
1190.00 €
À distance
Tout public
Le Crédit Impôt Recherche (CIR) en Pratique : Calcul, Déclaration et Contrôle Fiscal
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AVANT LA FORMATION

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Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.  

Jour 1 : Comprendre le Crédit d'Impôt Recherche

Matin : Introduction au CIR Présentation du CIR : historique, objectifs et cadre légal

Éligibilité et dépenses reconnues dans le CIR

Calcul du CIR : formules de base et exemples

Après-midi : Approfondissement des règles du CIR Documentation et justification des dépenses de R&D

Cas pratiques : identification des projets éligibles au CIR

Atelier : Simulation de calcul du CIR pour différents types d'entreprises

Jour 2 : Gérer et sécuriser le CIR

Matin : Procédures administratives et contrôle fiscal Démarches de déclaration du CIR et intégration dans les processus comptables

Préparation à un contrôle fiscal : bonnes pratiques et documentation

Étude de cas : gestion d'un contrôle fiscal sur le CIR

Après-midi : Optimisation et stratégies d'avenir Stratégies d'optimisation du CIR

Interaction avec les autres dispositifs d'aide à l'innovation (JEI, CII, etc.)

Atelier interactif : élaboration d'une stratégie de financement de l'innovation incluant le CIR

FIN DE LA FORMATION

Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

Finançable CPF
1980.00 €
À distance
Tout public
Le E-CRM et ses enjeux
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AVANT LA FORMATION

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Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes. 

JOUR 1

Matin

Situer son entreprise sur son marché

Situer son entreprise par rapport à la concurrence

Définir sa stratégie en fonction des objectifs

Répartir son budget entre prospection et fidélisation clientsAprès-midi

Gérer son portefeuille clients

Analyser les actions déjà menées pour avancer

Identifier les opportunités

Prendre en compte les différentes contraintes techniques 

JOUR 2

Matin

Connaître les différentes techniques d'acquisition et de fidélisation clients

Concevoir sa stratégie marketing client

Etre innovant dans ses actions

Budgéter et planifier ses actionsAprès-midi

Orchestrer le plan marketing relationnel

Définir les indicateurs de résultats

Comment mesurer le résultat des actions ?

Analyser l'impact des actions sur les clients 

FIN DE LA FORMATION

Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

Finançable CPF
1980.00 €
À distance
Tout public
Les bases fondamentales de la fiscalité immobilière
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AVANT LA FORMATION

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Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes. 

JOUR 1

Matin

Les différents types d'impôt

Directs

Indirects

LocauxAprès-midi

Les revenus imposablesLes revenus de salaire, fonciers et financiers

Calculer l'assiette imposable

Le quotient familial

Calcul de l'impôt 

JOUR 2

Matin

Les revenus fonciers

Calcul du revenu foncier

Les abattementsAprès-midi

Les revenus fonciers

Le foncier imposable

L'optimisation des revenus fonciers 

FIN DE LA FORMATION

Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

Finançable CPF
1980.00 €
À distance
Tout public