AVANT LA FORMATION
Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
Jour 1 : Comprendre la TVA et les Opérations Courantes
Matin : Les Fondamentaux de la TVA Introduction à la TVA : principes de base et champ d'application
Compréhension du système de TVA
Différents taux de TVA et leurs applications Régimes de TVA et obligations déclaratives
Régime réel normal et simplifié
Franchise en base de TVA et auto-liquidation
Après-midi : Traitement Comptable de la TVA Écritures comptables relatives à la TVA collectée
Facturation et comptabilisation de la TVA sur les ventes Traitement de la TVA déductible
Achat de biens et services : conditions de déduction
Règles spécifiques (biens mixtes, immobilisations, etc.) Gestion des acomptes et des déclarations périodiques
Avances et acomptes : traitement comptable
Préparation et télétransmission des déclarations de TVA
Jour 2 : Cas Pratiques et Gestion des Situations Complexes
Matin : Ateliers Pratiques sur les Écritures Courantes Mise en situation : saisie des écritures d'achat et de vente
Analyse des factures et saisie comptable avec TVA Correction des erreurs courantes liées à la TVA
Identification et rectification des erreurs de saisie
Après-midi : Cas Particuliers et Révision Finale Traitement des cas spéciaux
Opérations intracommunautaires, exportations, importations
Prestations de services à l'étranger, achats hors UE Réconciliation de la TVA et clôture des comptes
Rapprochement bancaire et contrôle des comptes de TVA
Techniques pour le calcul du crédit de TVA ou du solde à payer
Jour 3 : Sage 100
Introduction à SAGE 100 Présentation du logiciel : vue d'ensemble des modules commerciaux et comptables.
Navigation dans l'interface utilisateur de SAGE 100.
Configuration de la Gestion Commerciale Création et gestion des fichiers clients et fournisseurs.
Paramétrage des tarifs, remises et gestion des stocks.
Création de devis, commandes clients/fournisseurs, factures et avoirs.
Gestion des Règlements
Suivi et gestion des règlements clients et fournisseurs.
Configuration de la Comptabilité Générale Création des plans comptables, journaux, et comptes.
Affectation et saisie des écritures comptables courantes, immobilières et d'inventaire.
Gestion de la Trésorerie Saisie des opérations bancaires, rapprochement bancaire, gestion de la caisse.
Gestion des Immobilisations Création des fiches d'immobilisation, calcul d'amortissement, gestion des cessions.
Édition des États Comptables et Financiers Production de balance, compte de résultat, bilan, déclaration TVA.
Gestion Statistiques Commerciales Suivi et analyse de l'activité commerciale : ventes, marges.
Configuration de la TVA Choix du régime de TVA, saisie des taux, édition des déclarations.
Paramétrage des Utilisateurs et Droits d'Accès Configuration des profils utilisateurs et gestion des droits d'accès au logiciel.
Ateliers Pratiques Exercices pratiques sur les fonctionnalités clés pour renforcer l'apprentissage.
Mise en situation réelle : configuration d'un environnement SAGE 100 pour une PME fictive.
Conclusion : Plan d'Action et Outils pour l'Autonomie
Établissement d'une checklist pour le suivi mensuel/trimestriel de la TVA
Présentation des logiciels et outils comptables facilitant la gestion de la TVA
AVANT LA FORMATION
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Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
JOUR 1
Matin
Les principes de la TVA
Le mécanisme de la TVA
La notion d'assujetti et d'activité économique
Les opérations imposables et exclues du champ d'applicationAprès-midi
Les principes de la TVALes livraisons de biens et les prestations de service
Le fait générateur et l'exigibilité
JOUR 2
MatinLes conditions générales de déductibilité de la TVA
Les conditions de forme des factures
Les conditions de fond
Les conditions de délais
La date de déductibilité
Achats en franchise de TVAAprès-midi
Comptabiliser les comptes de TVAOrganisation du plan des comptes de TVA
Contrôler les déclarations de TVA
FIN DE LA FORMATION
Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
AVANT LA FORMATION
Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
Introduction à la TVA Principes fondamentaux de la TVA : définition, fonctionnement, et importance dans le système fiscal.
Différents taux de TVA et leurs applications selon les biens et services.
Mécanisme de la TVA Explication détaillée du mécanisme de la TVA : TVA collectée, TVA déductible, et TVA nette à payer ou à récupérer.
Exemples pratiques pour illustrer le calcul et le traitement de la TVA.
Gestion de la TVA dans la Comptabilité Fournisseurs Enregistrement des factures fournisseurs avec détail de la TVA.
Gestion des acomptes et des régularisations de TVA.
Traitement des cas spécifiques : acquisitions intracommunautaires, importations, et exonérations.
Déclarations de TVA Préparation et dépôt des déclarations de TVA : périodicité, formulaires, et procédures.
Gestion des contrôles fiscaux et des rectifications de TVA.
Ateliers Pratiques Mise en situation : enregistrement des factures fournisseurs et calcul de la TVA.
Simulation de préparation d'une déclaration de TVA.
FIN DE LA FORMATION
Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
AVANT LA FORMATION
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Jour 1 : Comprendre le Crédit d'Impôt Recherche
Matin : Introduction au CIR Présentation du CIR : historique, objectifs et cadre légal
Éligibilité et dépenses reconnues dans le CIR
Calcul du CIR : formules de base et exemples
Après-midi : Approfondissement des règles du CIR Documentation et justification des dépenses de R&D
Cas pratiques : identification des projets éligibles au CIR
Atelier : Simulation de calcul du CIR pour différents types d'entreprises
Jour 2 : Gérer et sécuriser le CIR
Matin : Procédures administratives et contrôle fiscal Démarches de déclaration du CIR et intégration dans les processus comptables
Préparation à un contrôle fiscal : bonnes pratiques et documentation
Étude de cas : gestion d'un contrôle fiscal sur le CIR
Après-midi : Optimisation et stratégies d'avenir Stratégies d'optimisation du CIR
Interaction avec les autres dispositifs d'aide à l'innovation (JEI, CII, etc.)
Atelier interactif : élaboration d'une stratégie de financement de l'innovation incluant le CIR
FIN DE LA FORMATION
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AVANT LA FORMATION
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JOUR 1
Matin
Situer son entreprise sur son marché
Situer son entreprise par rapport à la concurrence
Définir sa stratégie en fonction des objectifs
Répartir son budget entre prospection et fidélisation clientsAprès-midi
Gérer son portefeuille clients
Analyser les actions déjà menées pour avancer
Identifier les opportunités
Prendre en compte les différentes contraintes techniques
JOUR 2
Matin
Connaître les différentes techniques d'acquisition et de fidélisation clients
Concevoir sa stratégie marketing client
Etre innovant dans ses actions
Budgéter et planifier ses actionsAprès-midi
Orchestrer le plan marketing relationnel
Définir les indicateurs de résultats
Comment mesurer le résultat des actions ?
Analyser l'impact des actions sur les clients
FIN DE LA FORMATION
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AVANT LA FORMATION
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JOUR 1
Matin
Les différents types d'impôt
Directs
Indirects
LocauxAprès-midi
Les revenus imposablesLes revenus de salaire, fonciers et financiers
Calculer l'assiette imposable
Le quotient familial
Calcul de l'impôt
JOUR 2
Matin
Les revenus fonciers
Calcul du revenu foncier
Les abattementsAprès-midi
Les revenus fonciers
Le foncier imposable
L'optimisation des revenus fonciers
FIN DE LA FORMATION
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