Aucun prérequis spécifique
À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
Acquérir une compréhension claire du fonctionnement de la TVA
Maîtriser les écritures comptables liées à la TVA dans les opérations courantes
Savoir gérer les cas particuliers et complexités liés à la TVA transfrontalière
Être capable d'effectuer les déclarations et les réconciliations de fin de période en toute autonomie.
AVANT LA FORMATION
Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
Introduction au système de la TVA
Principes de base de la TVA : définition, fonctionnement général.
Importance de la TVA dans le système fiscal et son impact sur les entreprises.
Compréhension du fonctionnement de la TVA
Mécanismes de la TVA : TVA collectée, TVA déductible, et TVA nette.
Différents taux de TVA et leur application selon les biens et services.
Maîtrise des écritures comptables liées à la TVA
Enregistrement des opérations courantes avec TVA : achats, ventes, prestations de services.
Exemples pratiques d'écritures comptables pour différentes transactions.
Gestion de la TVA transfrontalière
Présentation des règles spécifiques à la TVA pour les échanges intra-communautaires et internationaux.
Cas particuliers et complexités : services numériques, import/export, auto-liquidation.
Exercices pratiques sur des cas de figure spécifiques à la TVA transfrontalière.
Déclarations et réconciliations de fin de période
Procédure de déclaration de la TVA : documents nécessaires, fréquence, et modalités.
Techniques de réconciliation de fin de période : vérification des comptes de TVA, ajustements nécessaires.
Atelier pratique : réalisation d'une déclaration de TVA et d'une réconciliation à partir d'un cas concret.