AVANT LA FORMATION
Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
Jour 1
Matin : Introduction à la Comptabilité d'une EIRL
Comprendre le cadre juridique et fiscal d'une EIRL
Identifier les obligations comptables spécifiques au régime réel simplifié
Apprendre à organiser la comptabilité de trésorerie
Maîtriser les principes de base de la comptabilisation des mouvements financiers
Établir un plan comptable adapté à une EIRL
Connaître les outils numériques pour la gestion comptable
Préparer la documentation nécessaire pour la tenue des comptes
Après-midi : Comptabilité de Trésorerie et TVA
Comptabiliser les mouvements de trésorerie au quotidien
Enregistrer les créances et dettes en fin d'exercice
Déclarer la TVA de manière précise et conforme
Comprendre les régimes de TVA applicables aux EIRL
Utiliser les logiciels de comptabilité pour automatiser les déclarations
Assurer le suivi des paiements et encaissements
Analyser les flux de trésorerie pour une meilleure gestion financière
Jour 2
Matin : Gestion des Stocks et des Encours
Évaluer les stocks et encours de manière simplifiée
Mettre en place un système de suivi des stocks efficace
Comprendre l'impact des stocks sur la trésorerie et le résultat
Intégrer l'évaluation des stocks dans la comptabilité de fin d'année
Utiliser des méthodes simplifiées pour l'inventaire
Analyser les variations de stocks pour optimiser les coûts
Assurer la conformité des évaluations avec les normes fiscales
Après-midi : Déclaration de Résultat et Imposition
Préparer la déclaration de résultat pour une EIRL
Connaître les spécificités de l'imposition à l'IS pour les EIRL
Calculer le résultat fiscal en tenant compte des ajustements
Utiliser les outils en ligne pour simplifier la déclaration
Comprendre les échéances fiscales et les respecter
Analyser l'impact fiscal des choix comptables
Optimiser la fiscalité de l'EIRL par une bonne gestion comptable
Jour 3
Matin : Dépôt de la Liasse Fiscale Simplifiée
Préparer les documents nécessaires pour le dépôt de la liasse fiscale
Comprendre la structure et le contenu de la liasse fiscale simplifiée
Utiliser les logiciels de gestion pour générer la liasse fiscale
Assurer la conformité des informations déclarées
Éviter les erreurs courantes lors du dépôt de la liasse fiscale
Connaître les délais et procédures de dépôt
Après-midi : Optimisation et Suivi Comptable
Mettre en place un tableau de bord pour le suivi comptable
Analyser les indicateurs clés de performance financière
Optimiser les processus comptables pour gagner en efficacité
Assurer une veille fiscale et réglementaire
Intégrer les évolutions législatives dans la comptabilité de l'EIRL
Conclure sur les bénéfices d'une comptabilité bien tenue
FIN DE LA FORMATION
Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.
AVANT LA FORMATION
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Jour 1 : Principes Fondamentaux de la Facturation
Matin : Les Bases de la Facturation
Pourquoi et quand émettre une facture ?
Les mentions légales obligatoires : comprendre leur importance et éviter les erreurs.
Différences entre une facture de prestations, une facture d'acompte et une facture de solde.
Études de cas pratiques : analyse d'exemples de factures conformes et non conformes.
Après-midi : Les Spécificités de la Facturation en Marchés Publics
Comprendre les notions de sous-traitance et de cotraitance dans les marchés publics.
Les obligations spécifiques liées à la facturation dans les marchés publics.
Focus sur les outils comme « Chorus Pro » : présentation générale et bonnes pratiques.
Cas pratiques : établir une facture pour un marché public en respectant les règles applicables.
Jour 2 : TVA et Évolutions vers la Facturation Électronique
Matin : TVA et Prestations de Services
Les bases de la TVA appliquée aux prestations de services : Les différents taux de TVA (normal, intermédiaire, réduit).
Les règles d'application selon le type de prestation.
Les particularités de l'autoliquidation en sous-traitance.
Études de cas : déterminer le taux de TVA applicable à différentes prestations.
Les erreurs fréquentes à éviter dans la gestion de la TVA.
Après-midi : Facturation Électronique et Préparation aux Évolutions
Introduction à la facture électronique : Définition et cadre réglementaire (obligations légales à venir).
Les enjeux pour les entreprises : conformité, efficacité et traçabilité.
Comment se préparer à la transition vers la facturation électronique : Mise en place des outils nécessaires.
Formation des équipes ADV.
Questions/réponses et échanges sur les préoccupations des participants.
FIN DE LA FORMATION
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AVANT LA FORMATION Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
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Introduction à la Comptabilité Définition et rôle de la comptabilité dans l'entreprise.
Présentation des principes comptables généraux.
Les Documents Comptables Fondamentaux Introduction au bilan : comprendre les actifs, les passifs et les capitaux propres.
Découverte du compte de résultat : revenus, charges, et résultat net.
Opérations Courantes en Comptabilité Enregistrement des transactions quotidiennes : achats, ventes, paiements, et recettes.
Gestion des factures et des notes de crédit.
Contrôles Comptables de Base Rapprochement bancaire : vérification de la concordance entre les enregistrements comptables et les relevés bancaires.
Contrôle des comptes de tiers : clients et fournisseurs.
Initiation à la Double Entrée Principe de la double entrée : débit et crédit.
Exercices pratiques pour s'exercer à la saisie des écritures comptables.
Atelier Pratique Mise en application des connaissances acquises : enregistrement d'opérations courantes, préparation d'un bilan simplifié et d'un compte de résultat.
Analyse d'exemples concrets pour renforcer la compréhension des processus comptables.
FIN DE LA FORMATION
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AVANT LA FORMATION
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JOUR 1
Matin
Le principe des règles comptables
Loi SRU
Loi Alur
Plan comptable
Tenue des comptes et enregistrement des opérations
Arrêté des comptes
Imputation des excédents ou dépassementAprès-midi
Maîtriser l'engagement des dépenses
Autorisation des dépenses
Dépenses soumises à consultation
Contrôle des factures
Traitement des factures
Dépenses sur indemnité de sinistre
JOUR 2
Matin
Déterminer les charges
Charges et produits
Principe de la répartition
Cas particulier de répartition par la loi
Dépenses liées au recouvrement
Après-midi
Gérer la trésorerie
Avances, réserves et fond de travaux
Placement et utilisation du fonds de travaux
Appels pour travaux votés en assemblée générale
Crédits copropriété
Fonds de travaux depuis la loi Alur
FIN DE LA FORMATION
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AVANT LA FORMATION
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JOUR 1
Matin
La comptabilité de la gestion locative
Les règles de comptabilité
La comptabilité d'une société propriétaire
Les comptes de la gestion locativeAprès-midi
Quittancement
Périodicité
Avis d'échéance, TVA
APL-AL
JOUR 2
Matin
Comptabilité des locataires
Les évolutions du loyer
L'imputation des encaissements
La quittance
Les garanties de loyers impayés
Les honorairesAprès-midi
Comptabilité des charges
Les charges récupérables
La comptabilité fournisseurs
Les lots dans une copropriété
Les immeubles complets
Le décompte de régularisation
Le budget et les provisions
FIN DE LA FORMATION
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AVANT LA FORMATION
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Introduction à la Comptabilité Locative Présentation des principes fondamentaux de la comptabilité locative.
Distinction entre la comptabilité générale et la comptabilité locative.
Les Opérations Courantes en Comptabilité Locative Enregistrement des loyers et des charges locatives.
Gestion des paiements, des retards et des relances.
Traitement des dépôts de garantie et des cautions.
Gestion Comptable des Charges et des Travaux Répartition et régularisation des charges entre propriétaire et locataire.
Comptabilisation des travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration.
Clôture des Comptes Locatifs Procédures de clôture annuelle des comptes locatifs.
Établissement du compte de résultat locatif et du bilan locatif.
Outils et Logiciels de Comptabilité Locative Présentation des outils informatiques dédiés à la comptabilité locative.
Atelier pratique sur l'utilisation d'un logiciel de gestion locative.
Cadre Légal et Fiscal de la Gestion Locative Vue d'ensemble des obligations légales et fiscales du bailleur.
Incidences fiscales des opérations de gestion locative.
Ateliers Pratiques et Études de Cas Mise en situation réelle à travers des études de cas concrets.
Exercices pratiques pour renforcer la maîtrise des opérations courantes en comptabilité locative.
FIN DE LA FORMATION
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